Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2023
URL pubblicazione: http://www.romagnaforlivese.it/avcp_dataset_2023.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZD939F6C2B
Oggetto: DPCM 12/09/2020 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI – AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE COMPLETA DEL BANDO AL GAL – ATTO DI LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 1697.18
Somme liquidate: € 1697.18
Tempi di completamento: dal 15-02-2023 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z20397A013
Oggetto: ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE AMICUS PER PROGRAMMA PRIMUS C E TERMUS
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2023 al 01-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: ZD33984018
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: Z37398713B
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE AD USO AUTOTTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2023 al 10-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: ZCC398947D
Oggetto: SERVIZO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI DEGLI EDIFI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1499.48
Tempi di completamento: dal 17-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z26398A293
Oggetto: SCHEDA SIM PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal 17-01-2023 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z033996EE2
Oggetto: COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2023 al 30-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
    CF: 92046230402
  • COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
    CF: 92046230402
CIG: Z37399DDF7
Oggetto: EROGATORE SCHOOL
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2023 al 10-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
CIG: ZB039AEECB
Oggetto: DIRITTO DI SUPERFICIE AREA CAMPO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 9967.09
Somme liquidate: € 9967.09
Tempi di completamento: dal 26-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
CIG: ZE039B6C7C
Oggetto: ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
Importo aggiudicato: € 407.35
Somme liquidate: € 407.35
Tempi di completamento: dal 30-01-2023 al 02-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAI RADIOTELEVISIONE SPA
    CF: 06382641006
  • RAI RADIOTELEVISIONE SPA
    CF: 06382641006
CIG: ZEF39B8619
Oggetto: SERVZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI SRL
    CF: 04657600401
  • VITALI ASCENSORI SRL
    CF: 04657600401
CIG: Z2239C9652
Oggetto: REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTOMEZZO DI PORPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2023 al 25-05-2023
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BALZANI DAVIDE E SAURO SNC
    CF: 00662200401
  • BALZANI DAVIDE E SAURO SNC
    CF: 00662200401
CIG: Z9739D3A38
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE AD USO AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 83.30
Tempi di completamento: dal 07-02-2023 al 10-03-2023
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z3639D3A8C
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 148.69
Somme liquidate: € 148.69
Tempi di completamento: dal 07-02-2023 al 21-08-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZA339D3B7E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE MUSEO CIVICO DON MAMBRINI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
CIG: Z5739880B8
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 166.77
Somme liquidate: € 166.77
Tempi di completamento: dal 14-02-2023 al 09-06-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZBC3A0071C
Oggetto: FORNITURA DI SALE SCIOGLI GHIACCIO PER LE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 532.79
Somme liquidate: € 532.79
Tempi di completamento: dal 17-02-2023 al 06-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA
    CF: 15386841009
CIG: ZF23A18557
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2023 al 23-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z7D3A14282
Oggetto: MANUTENZIONE PORTE DI SICUREZZA DEL TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 491.64
Somme liquidate: € 491.64
Tempi di completamento: dal 24-02-2023 al 24-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z633A43F21
Oggetto: CONSUMI DI ACQUA PER IMMOBILI GESTITI DA HERA
Importo aggiudicato: € 1017.36
Somme liquidate: € 1017.36
Tempi di completamento: dal 07-03-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZE13A78418
Oggetto: GESTIONE CASA DELL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z093A5DB2E
Oggetto: FORNITURA DI CARBRANTE AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3109.70
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: ZE43A7A833
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z053A7C35B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al 25-05-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z1A3A800E7
Oggetto: REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2023 al 26-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI DAVIDE E SAURO SNC
    CF: 00662200401
  • BALZANI DAVIDE E SAURO SNC
    CF: 00662200401
CIG: ZB63A81B43
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z023A82F61
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1999.99
Tempi di completamento: dal 23-03-2023 al 02-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z483A83C5D
Oggetto: FORNITURA MATRIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2023 al 11-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: ZD83A843CD
Oggetto: MANUTENZIONE AD IMPIANTI TERMICI IN STABILI DI PORORPIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4145.00
Somme liquidate: € 4145.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2023 al 06-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z2D3A86135
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STABILE DI PROPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2023 al 25-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZBC3A86F3D
Oggetto: RILASCIO BOLLINI CALORE PULITO DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DI STABILI DI PORPRIETà
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2023 al 19-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZF93A5DE19
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2023 al 13-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
CIG: Z993A6C034
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO STABILE ADIBITO A CENTRO CULTURALE E TEATRO
Importo aggiudicato: € 2414.30
Somme liquidate: € 2414.30
Tempi di completamento: dal 27-03-2023 al 13-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
CIG: Z973A5D941
Oggetto: REALIZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z733A911EE
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA
Importo aggiudicato: € 1553.20
Somme liquidate: € 634.70
Tempi di completamento: dal 28-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLLO SRL
    CF: 03245340041
  • MOLLO SRL
    CF: 03245340041
CIG: ZE63A92624
Oggetto: MANUTENZIONE DEL SERVO SCALA IN EDIFICI DI PORPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI SRL
    CF: 04639390402
  • CORBARA ELEVATORI SRL
    CF: 04639390402
CIG: Z7D3A9310F
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2023 al 15-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z333A5E09E
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 778.91
Tempi di completamento: dal 29-03-2023 al 29-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
CIG: ZA83A96BB6
Oggetto: MANUTENZIONE AD IMPIANTI TERMICI E RILASCIO BOLLINI CALORE PULITO
Importo aggiudicato: € 1002.50
Somme liquidate: € 1002.50
Tempi di completamento: dal 29-03-2023 al 25-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZC53A98919
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI PER DISINFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 701.50
Tempi di completamento: dal 30-03-2023 al 29-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA
    CF: 15386841009
CIG: ZE83A5DE6B
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTI ANTILARVALI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2023 al 26-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZB039AEECB
Oggetto: DIRITTO DI SUPERFICIE AREA CAMPO FOTOVOLTAICO. INTEGRAZIONE ISTAT
Importo aggiudicato: € 1357.91
Somme liquidate: € 1357.91
Tempi di completamento: dal 31-03-2023 al 09-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
CIG: Z103AA9501
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU FOGNATURE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2023 al 20-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z903A92292
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14597.08
Tempi di completamento: dal 11-04-2023 al 26-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZF93ABCECE
Oggetto: LAVORI DI SPALCATURA ALBERI LUNGO LA VIA SANT'ELLERO
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2023 al 13-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: ZE63AC26D4
Oggetto: LAVORI URGENTI PER RIMOZIONE TERRENO FRANATO LUNGO LA VIA SANT ELLERO
Importo aggiudicato: € 343.93
Somme liquidate: € 343.93
Tempi di completamento: dal 14-04-2023 al 25-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D AMBROSIO FABIO
    CF: DMBFBA84R05D705X
  • D AMBROSIO FABIO
    CF: DMBFBA84R05D705X
CIG: Z233AEB049
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLE TOMBE A TERRA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 27-04-2023 al 02-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
CIG: ZB93AEB084
Oggetto: MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2023 al 13-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
CIG: Z6B3AF27B3
Oggetto: ESECUZIONE DI ATTIVITà TECNICHE AI FINI DI VALUTAZIONI DI FATTIBILITà PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO DIFFUSO
Importo aggiudicato: € 1065.57
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 28-04-2023 al 11-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SETA PROGETTI SOC COOP
    CF: 02554340394
  • SETA PROGETTI SOC COOP
    CF: 02554340394
CIG: ZD13AF958D
Oggetto: UTENZA FIBRA EX PALAZZO PRETORIO
Importo aggiudicato: € 1065.57
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 02-05-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z79395AE74
Oggetto: TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 674.94
Somme liquidate: € 674.94
Tempi di completamento: dal 10-05-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z5739880B8
Oggetto: TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 1996.54
Somme liquidate: € 804.96
Tempi di completamento: dal 10-05-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z513B18190
Oggetto: UTENZE ACQUA
Importo aggiudicato: € 8321.72
Somme liquidate: € 4131.90
Tempi di completamento: dal 10-05-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZB43556B62
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 7293.12
Somme liquidate: € 7293.12
Tempi di completamento: dal 08-06-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z593B7D192
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN STABILI DI PROPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 253.50
Somme liquidate: € 253.50
Tempi di completamento: dal 08-06-2023 al 19-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z763B8A458
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 397.95
Somme liquidate: € 397.95
Tempi di completamento: dal 14-06-2023 al 19-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z133BAFD29
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2023 al 29-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAIL
    CF: 01165400589
  • INAIL
    CF: 01165400589
CIG: Z7F3B0496D
Oggetto: ABBATTIMENTO DI DUE ALBERI
Importo aggiudicato: € 1387.00
Somme liquidate: € 1387.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2023 al 19-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: ZA43BCBE14
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2023 al 15-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: ZCB3BDB7D3
Oggetto: CONTROLLI SU INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Importo aggiudicato: € 312.79
Somme liquidate: € 312.79
Tempi di completamento: dal 12-07-2023 al 20-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G NICOLI SRL
    CF: 01529451203
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G NICOLI SRL
    CF: 01529451203
CIG: Z7C3BEF6C1
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2023 al 26-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z633BD5824
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDIANARIA SU STRADE COMUALI
Importo aggiudicato: € 4049.62
Somme liquidate: € 4049.62
Tempi di completamento: dal 19-07-2023 al 21-09-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z373C04CF8
Oggetto: SFALCIO BANCHINE STRADALI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 25-07-2023 al 26-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COCCHI SS
    CF: 01206770404
  • SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COCCHI SS
    CF: 01206770404
CIG: Z3F3C0F7C4
Oggetto: FORNITURA DI ATTTREZZATURE SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 127.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2023 al 29-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
CIG: Z093C1A867
Oggetto: FOR ITURA DI MATERIALE VARIO DI USO E CONSUMO PER IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 421.07
Somme liquidate: € 421.07
Tempi di completamento: dal 02-08-2023 al 29-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
CIG: ZCB3C37782
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2023 al 29-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
CIG: ZCA3C3C0C6
Oggetto: FORNITURA DI SEGNATELICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1265.10
Somme liquidate: € 1265.10
Tempi di completamento: dal 23-08-2023 al 29-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC SEGNALETICA SRL
    CF: 02840180422
  • RC SEGNALETICA SRL
    CF: 02840180422
CIG: Z303C3FB46
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2023 al 02-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
CIG: Z553C45991
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 29-08-2023 al 20-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z623C53C9E
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER PAVIMENTO SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 292.20
Somme liquidate: € 292.20
Tempi di completamento: dal 07-09-2023 al 13-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANSAVINI GAETANO E C. SAS
    CF: 02646040408
  • SANSAVINI GAETANO E C. SAS
    CF: 02646040408
CIG: ZD53C61FB5
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2023 al 20-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
CIG: ZDA3C568BA
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DI PORPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1108.12
Tempi di completamento: dal 08-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: ZA93C611E3
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 11750.00
Somme liquidate: € 11750.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2023 al 26-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSI SRL
    CF: 04362290407
  • GSI SRL
    CF: 04362290407
CIG: ZBE3C88043
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1663.40
Tempi di completamento: dal 21-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z663C8DD38
Oggetto: FORNITURA DI TENDE OSCURANTI PER LA SCUOLA MEDIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1285.00
Somme liquidate: € 1285.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2023 al 20-11-2023
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GSI SRL
    CF: 04362290407
  • GSI SRL
    CF: 04362290407
CIG: Z673C88058
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z973D10519
Oggetto: FORNITURA DI DISPLAY MULTIMEDIALE RGB
Importo aggiudicato: € 9836.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI SRL
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI SRL
    CF: 03578190401
CIG: Z9B3D28976
Oggetto: REALIZZAZIONE DELLE LINEE INTERNE NELL EX PALAZZO PRETORIO PER IL CABLAGGIO DATI E TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 11054.00
Somme liquidate: € 11054.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: Z523D2BF52
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LINK RADIO CED COMUNE - EX PALAZZO PRETORIO
Importo aggiudicato: € 3338.00
Somme liquidate: € 3338.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2023 al 24-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTEL SRL
    CF: 01081430405
  • TECNOTEL SRL
    CF: 01081430405
CIG: ZE93D350EE
Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DELLA FRAZIONE STRADA SAN ZENO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z483D4322F
Oggetto: RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: Z313D526FC
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO EX PALAZZO PRETORIO
Importo aggiudicato: € 2943.42
Somme liquidate: € 2943.42
Tempi di completamento: dal 20-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MI.TEL SRL
    CF: 01841570409
  • CO.MI.TEL SRL
    CF: 01841570409
CIG: Z7D3D5FAA9
Oggetto: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE DISPLAY
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
CIG: ZB93D62B30
Oggetto: FORNITURA DI TENDE PER IL NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSI SRL
    CF: 04362290407
  • GSI SRL
    CF: 04362290407
CIG: ZB63D67BC2
Oggetto: FORNITURA DI SEMAFORO MOBILE
Importo aggiudicato: € 1867.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCS
    CF: 04529230403
  • SCS
    CF: 04529230403
CIG: Z9D3D76055
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI PER IL NIDO COMANALE
Importo aggiudicato: € 6024.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: BRTLCU75D12D705F
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: BRTLCU75D12D705F
CIG: Z843D7A70D
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN STABILI DI PROPRIETà
Importo aggiudicato: € 973.00
Somme liquidate: € 973.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2023 al 24-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z853D7E808
Oggetto: MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 948.00
Somme liquidate: € 948.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2023 al 24-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: ZC53DB1A53
Oggetto: OPERE DA FABBRO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
CIG: Z213DB399E
Oggetto: TRASLOCO UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z393DB9E36
Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 12-12-2023 al 25-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z333DBB80C
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 918.03
Somme liquidate: € 918.03
Tempi di completamento: dal 13-12-2023 al 25-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z813DBD003
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: ZC33DC0323
Oggetto: FORNITURA DI COPRIMATERASSI PER IL NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2023 al 24-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRI ROSELLA
    CF: 03178320408
  • SERRI ROSELLA
    CF: 03178320408
CIG: Z763DC4D7D
Oggetto: FORITURA DI ARREDI PER IL NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 6137.96
Somme liquidate: € 2452.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: BRTLCU75D12D705F
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: BRTLCU75D12D705F
CIG: ZCB3DC6757
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI PER IL NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2023 al 25-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
CIG: Z593DC817B
Oggetto: TINTEGGIATURA INTERNA NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4355.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZC13DC9997
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1189.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC SEGNALETICA SRL
    CF: 02840180422
  • RC SEGNALETICA SRL
    CF: 02840180422
CIG: ZA03DCB8E5
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1888.00
Somme liquidate: € 1888.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI FABRIZIO
    CF: BLZFRZ66C16I310B
  • BALZANI FABRIZIO
    CF: BLZFRZ66C16I310B
CIG: Z373DCCF94
Oggetto: REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS SEGNALETICA
    CF: 04360740403
  • RS SEGNALETICA
    CF: 04360740403
CIG: ZAB3DCEBE7
Oggetto: GESTIONE CONSROZIO SAN GIACOMO PIALLANSA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SAN GIACOMO
    CF: 92068690400
  • CONSORZIO SAN GIACOMO
    CF: 92068690400
CIG: Z9E3DCEE48
Oggetto: ADEGUAMENTO CANONE ISTAT AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 1647.47
Somme liquidate: € 1647.47
Tempi di completamento: dal 18-12-2023 al 18-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
CIG: Z993DCF8B3
Oggetto: FORITUIRA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: ZCC3DCF8B8
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: ZF53DCF8FC
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: ZE73DD292D
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALI
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z3B3DD4B37
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 8429.51
Somme liquidate: € 8429.51
Tempi di completamento: dal 19-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
CIG: ZC63DD543F
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO CONFERENZE SALA CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 12915.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMPLIFICAZIONE LOMBARDI
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • AMPLIFICAZIONE LOMBARDI
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: ZA53DDBE11
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
CIG: Z173DDE63B
Oggetto: NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA
Importo aggiudicato: € 3774.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLLO SRL
    CF: 03245340041
  • MOLLO SRL
    CF: 03245340041
CIG: Z6D3DE0B23
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE INCLUSIVE PER LA SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 9057.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.L.F. SRL
    CF: 02279550517
  • T.L.F. SRL
    CF: 02279550517
CIG: ZC93DE29D1
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9175.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.L.F. SRL
    CF: 02279550517
  • T.L.F. SRL
    CF: 02279550517
CIG: ZD83DD5337
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI SRL
    CF: 04657600401
  • VITALI ASCENSORI SRL
    CF: 04657600401
CIG: ZA83DE6E61
Oggetto: SOSTITUZIONE CALDAIA ESISTENTE
Importo aggiudicato: € 3330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z963DE9992
Oggetto: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZF53DEA864
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 20275.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: Z2B3DF0118
Oggetto: OPERE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA CASAMENTI
    CF: CSMDVD84A17D704Y
  • FALEGNAMERIA CASAMENTI
    CF: CSMDVD84A17D704Y
CIG: Z8C3DF02BA
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
CIG: Z5F3DF0358
Oggetto: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z593A2757f
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 5531.00
Somme liquidate: € 5531.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2023 al 03-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: Z873DF7804
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU FOGNATURE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2557.38
Somme liquidate: € 2557.38
Tempi di completamento: dal 27-12-2023 al 25-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z0F3DF89AD
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO INCENDIO E ANTINTRUSIONE MUSEO CIVICO DI PIANETTO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
CIG: Z8A3DFA8DE
Oggetto: SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISERNI PIERANGELO
    CF: BSRPNG62P22I310H
  • BISERNI PIERANGELO
    CF: BSRPNG62P22I310H
CIG: ZE93DFA8FB
Oggetto: SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
CIG: Z0C3DFE8F4
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1040.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: ZF13A44316
Oggetto: FORNITURA MATERIALE NECESSARIO IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023
Importo aggiudicato: € 261.02
Somme liquidate: € 261.02
Tempi di completamento: dal 07-03-2023 al 13-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZEF3E01673
Oggetto: MANUTENZIONI DELLE STRADE VICINALI ED AGRARIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: ZAE3E00102
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13/1989 ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 1890.97
Somme liquidate: € 1890.97
Tempi di completamento: dal 28-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PINTO RAFFAELLA
    CF: DPNRFL48T69F839H
  • DI PINTO RAFFAELLA
    CF: DPNRFL48T69F839H
CIG: Z6F3E001AD
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13/1989
Importo aggiudicato: € 3159.26
Somme liquidate: € 3159.26
Tempi di completamento: dal 28-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUZZI IORIO
    CF: MNGRIO32C18D829T
  • MINGUZZI IORIO
    CF: MNGRIO32C18D829T
CIG: Z893E000D7
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13/1989
Importo aggiudicato: € 78.56
Somme liquidate: € 78.56
Tempi di completamento: dal 28-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSANI ANNUNZIATA - ACER
    CF: SSSNNZ37C65H273I
  • SASSANI ANNUNZIATA - ACER
    CF: SSSNNZ37C65H273I
CIG: Z3B3D6B4CF
Oggetto: ADEMPIMENTO ACUSTICA ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 1485.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIONI PAOLO
    CF: BLNPLA68C23C573M
  • BILANCIONI PAOLO
    CF: BLNPLA68C23C573M
CIG: ZF13A7EE60
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PICK-UP FULL NOTIFICA CPN MESSO A POSTE ITALIANE SPA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • poste italiane spa
    CF: 97103880585
  • poste italiane spa
    CF: 97103880585
CIG: Z003E08E5C
Oggetto: INCARICO RELAZIONE TECNICA ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 267.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: ZE93DEA528
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA DELLE FOSSETTE E RIPROFILATURA DELLE SCARPATE STRADA COMUNALE DI BUGGIANA
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: Z743DEA5FA
Oggetto: PULIZIA FOSSETTE STRADA VICINALE SAN GIACOMO - PIALANSA
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: ZCD3A83FDB
Oggetto: ACQUISTO MANUALE PRATICO PER L'UFFICIO ELETTORALE IN VISTA DEL TURNO ANNUALE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER I GIORNI DI DOMENICA 14 E LUNEDI' 15 MAGGIO 2023
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2023 al 07-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z403DEA6AB
Oggetto: SISTEMAZIONE TRE FRANE SAN GIACOMO PIALANSA
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: Z9A3DEA765
Oggetto: PULIZIA FOSSETTE PANTANO CERRETE MONTEGROSSO
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: Z473C69263
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA SAN ZENONE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISERNI PIERANGELO
    CF: BSRPNG62P22I310H
  • BISERNI PIERANGELO
    CF: BSRPNG62P22I310H
CIG: Z3A3C68DE7
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA STRADA COMUNALE SANT'ELLERO
Importo aggiudicato: € 3023.77
Somme liquidate: € 3023.77
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 03-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z773C69C62
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6557.38
Somme liquidate: € 6557.38
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 03-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z803C6798D
Oggetto: LVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STRADA VICINALE REGINALE
Importo aggiudicato: € 3689.00
Somme liquidate: € 3689.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 25-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIONDI F.LLI SOC SEMPLICE
    CF: 00736990409
  • BIONDI F.LLI SOC SEMPLICE
    CF: 00736990409
CIG: Z053AAC9ED
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 207.60
Tempi di completamento: dal 05-04-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
CIG: ZD53C6701B
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STRADA COMUNALE SAN GIACOMO
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 14-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC AGRICOLA NANNI SILVANO
    CF: 03187100403
  • SOC AGRICOLA NANNI SILVANO
    CF: 03187100403
CIG: Z123C67856
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STRADA COMUNALE PANTANO CERRETE
Importo aggiudicato: € 3023.77
Somme liquidate: € 3023.77
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 03-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA AGRICOLA GRILLI SS
    CF: 04303780409
  • SOCIETA AGRICOLA GRILLI SS
    CF: 04303780409
CIG: Z533C689DB
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STRADA VICINALE SAN GIACOMO PIALANSA
Importo aggiudicato: € 6542.62
Somme liquidate: € 6542.62
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 03-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 04330160401
  • MARTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 04330160401
CIG: ZAE3AB654A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 2383.79
Somme liquidate: € 2383.79
Tempi di completamento: dal 07-04-2023 al 11-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z423C673A0
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STRADA COMUNALE VIA TORRICELLA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 03-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZANI GIANNI
    CF: MZZGNN68A24D704N
  • MAZZANI GIANNI
    CF: MZZGNN68A24D704N
CIG: ZAB3C69AB6
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STRADA COMUNALE DI VERSARA
Importo aggiudicato: € 1175.41
Somme liquidate: € 1175.41
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 26-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: ZED3C69302
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA STRADA COMUNALE DI VIA SAN ZENONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 26-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: ZE03C6711C
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STRADA VICINALE RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 12700.46
Somme liquidate: € 12700.46
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 23-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALBIDENTE SOC AGR SS
    CF: 03754570400
  • VALBIDENTE SOC AGR SS
    CF: 03754570400
CIG: Z6F3AB7991
Oggetto: FORNITURA DI TONER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1251.10
Somme liquidate: € 1251.10
Tempi di completamento: dal 07-04-2023 al 11-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Europa System srl
    CF: 02060730401
  • Europa System srl
    CF: 02060730401
CIG: ZDF3C69BFB
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLA STRADA COMUNALE DI BUGGIANA
Importo aggiudicato: € 15776.95
Somme liquidate: € 15776.95
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 10-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
CIG: Z3B3B4A194
Oggetto: FORNITURA FASCE DA SINDACO
Importo aggiudicato: € 614.15
Somme liquidate: € 614.15
Tempi di completamento: dal 24-05-2023 al 13-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adria Bandiere
    CF: 02205060409
  • Adria Bandiere
    CF: 02205060409
CIG: Z753C69014
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLA STRADA COMUNALE SANT ELLERO
Importo aggiudicato: € 2238.52
Somme liquidate: € 2238.52
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 10-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
CIG: Z633C68B3A
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STRADA COMUNALE TORRECELLA - VAL CASELLA
Importo aggiudicato: € 1119.67
Somme liquidate: € 1119.67
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 10-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
CIG: Z573C69B9A
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STRADA VICINALE VAL DEL DUCA
Importo aggiudicato: € 3978.69
Somme liquidate: € 3978.69
Tempi di completamento: dal 15-05-2023 al 10-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
CIG: Z073B4CC6E
Oggetto: FORNITURA TONER PER AFFRANCAPOSTA
Importo aggiudicato: € 162.79
Somme liquidate: € 162.79
Tempi di completamento: dal 25-05-2023 al 21-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
CIG: 8105272A0A
Oggetto: lavori di adeguamento sismico scuola secondaria. COMPENSAZIONE IMPORTI
Importo aggiudicato: € 786.05
Somme liquidate: € 786.05
Tempi di completamento: dal 14-02-2023 al 20-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.CER COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • CO.CER COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
CIG: 9470739D0D
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA VIA IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 258590.16
Tempi di completamento: dal 16-02-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CEAR SOC COOP CONS
    CF: 00203980396
  • CEAR SOC COOP CONS
    CF: 00203980396
CIG: Z263A0AB99
Oggetto: LAVORI IDRAULICI TUBAZIONI DELLA PALESTRA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2023 al 19-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z9B3A0AB62
Oggetto: LAVORI EDILI PER RIPARAZIONE DELLA TUBATURA DELL'ACQUA NELLA PALESTRA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2023 al 19-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z273A0ABDE
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVO IL LAVAGGIO E ESPURGO DELLE TUBAZIONI NELLA PALESTRA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2023 al 19-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z083A4ADE8
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO DI UBICAZIONE DI UNA STRUTTRA ABUSIVA IN FREGIO ALLA VIA SANT'ELLERO
Importo aggiudicato: € 903.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
CIG: Z4F3A3168A
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI PER DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 37549.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIETRA RL
    CF: 00882130404
  • EDILPIETRA RL
    CF: 00882130404
CIG: Z333A2E5D0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDINEL TEATRO COMUNALE NEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE E NELLA SCUOLA SECONDARIA
Importo aggiudicato: € 39051.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: ZD03A933D2
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E VALUTAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 875.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANESI FRANCESCA
    CF: MLNFNC71L42I310U
  • MILANESI FRANCESCA
    CF: MLNFNC71L42I310U
CIG: Z763ACCBC1
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSCHI ANGELO
    CF: TSCNGL65C16I310E
  • TOSCHI ANGELO
    CF: TSCNGL65C16I310E
CIG: Z643BFAF7A
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI REGISTRAZIONE PER LA VERBALIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL DIBATTITO CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 272.95
Somme liquidate: € 272.95
Tempi di completamento: dal 21-07-2023 al 29-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOLUCE SNC
    CF: 02610220408
  • NONSOLOLUCE SNC
    CF: 02610220408
CIG: ZCF3C20111
Oggetto: ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 126.06
Somme liquidate: € 126.06
Tempi di completamento: dal 04-08-2023 al 25-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZF13C5CF03
Oggetto: SERVIZIO DI SCARTO PRELIMINARE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI GALEATA
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z253CF489D
Oggetto: SERVIZIO "OPI FULL"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA S.PAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
  • INTESA S.PAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
CIG: Z513C61890
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SINCRONO LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALLA LUCE DEL NUOVO PNA 2023-2025 E DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2023 al 07-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z503C669AC
Oggetto: FORMNITURA DI VADEMECUM DELL'AMMINISTRATORE LOCALE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2023 al 28-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z0C3C89FB4
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BOX NASCITA PER DARE IL BENVENUTO AI PICCOLI RESIDENTI DI GALEATA
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2023 al 20-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • stabilimento tipografico dei Comuni
    CF: 01807620404
  • stabilimento tipografico dei Comuni
    CF: 01807620404
CIG: Z943C9838D
Oggetto: Partecipazione ai corsi in videoconferenza "principali adempimenti dei comuni in materia di bilancio"
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2023 al 03-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z8C3C9A4B1
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA DA INSERIRE ALL'INTERNO DEI BOX NASCITA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2023 al 08-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CHIADINI DELLA DOTT.SSA VALLI LORENZA ANTONIA FRANCESCA
    CF: 01641790702
  • FARMACIA CHIADINI DELLA DOTT.SSA VALLI LORENZA ANTONIA FRANCESCA
    CF: 01641790702
CIG: z103b954ca
Oggetto: incarico per servizio di trasmissione dichiarazione IVA in via telematica
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2023 al 29-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldoni Barbara
    CF: BLDBBR73P54D704Y
  • Baldoni Barbara
    CF: BLDBBR73P54D704Y
CIG: z953b95557
Oggetto: webinar "La salvaguardia degli equilibri del bilancio 2023/2025"
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2023 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mira Formazione srl
    CF: 02641030420
  • Mira Formazione srl
    CF: 02641030420
CIG: Z533CA16C0
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PA DIGITALE 2026 NEXT GENERATION EU- PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI" - FINANZIATO CON RIS
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2023 al 28-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZAF3A31300
Oggetto: BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 1803.00
Somme liquidate: € 408.68
Tempi di completamento: dal 02-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 08122660585
CIG: ZC73D04BFB
Oggetto: FONDO SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO IS-280
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2023 al 26-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
CIG: Z4139ECD8B
Oggetto: Servizio di bonifica dei documenti contabili su piattaforma RGS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES S.R.L.
    CF:
  • GIES S.R.L.
    CF:
CIG: 965164121E
Oggetto: FORNITURA E OOSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 72983.95
Somme liquidate: € 72983.95
Tempi di completamento: dal 28-06-2023 al 20-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • APP TECH SRL
    CF: 03812820169
  • APP TECH SRL
    CF: 03812820169
CIG: Z7839B0BD2
Oggetto: Partecipazione al webinar "Il riaccertamento ordinario dei residui"
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
    CF: 80009680127
  • UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
    CF: 80009680127
CIG: 965152740A
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DELLA SEDE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 57832.96
Somme liquidate: € 57832.96
Tempi di completamento: dal 29-06-2023 al 20-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • APP TECH SRL
    CF: 03812820169
  • APP TECH SRL
    CF: 03812820169
CIG: ZBE3983297
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DALL'01/01/2023 AL 31/12/2026
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2023 al 09-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INTESA S.PAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
  • INTESA S.PAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
CIG: A005423F5A
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE. REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI NEL VANI AL PRIMO PIANO
Importo aggiudicato: € 39413.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIA SYSTEM
    CF: 01709620403
  • ADRIA SYSTEM
    CF: 01709620403
CIG: Z883D0518D
Oggetto: COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO REG. 2537/2023-ATTO DI CITAZIONE CONTRO COMUNE DI GALEATA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI FORLI' PER USUCAPIONE DELLE PARTICELLE 41, 46, 51, 52, 53, 468, 469, 193, FOGLIO 40 CATASTO DEI TERRENI DEL COMUNE DI GALEATA
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO MARGHERITA LAURICELLA
    CF: LRCMGH87B46C573E
  • AVVOCATO MARGHERITA LAURICELLA
    CF: LRCMGH87B46C573E
CIG: ZEB3D28A6F
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2023 al 07-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEB3D28A6F
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2023 al 17-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI VIDEORIPRODUZIONI
    CF: MLTRNT68M15I310P
  • MALTONI VIDEORIPRODUZIONI
    CF: MLTRNT68M15I310P
CIG: Z373D41DEA
Oggetto: ATTO DI INTEGRAZIONE ALL'AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI VARI SOGGETTI A TUTELA DELLA IMMAGINE E DELLA INCOLUMITA' DEL SINDACO, DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA INTERA CITTADINANZA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO PENALISTA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2023 al 02-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO ILARIA ABBONDANZA
    CF: BBNLRI81E71C573J
  • AVVOCATO ILARIA ABBONDANZA
    CF: BBNLRI81E71C573J
CIG: ZA23D5823B
Oggetto: FORNITURA DI MANUALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 86.20
Somme liquidate: € 86.20
Tempi di completamento: dal 20-11-2023 al 20-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA23D5823B
Oggetto: FORNITURA DI MANUALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 86.20
Somme liquidate: € 86.20
Tempi di completamento: dal 20-11-2023 al 20-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z7E3DB635A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 5 L. 381/1991 A COOP. SOCIALE DI TIPO B
Importo aggiudicato: € 16679.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z543DBC4DD
Oggetto: RICORSO AL TAR-COMUNE DI GALEATA/CAMPINI RG. 633/2017
Importo aggiudicato: € 5675.00
Somme liquidate: € 5675.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2023 al 29-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Lauricella
    CF: 01932090408
  • Studio Legale Lauricella
    CF: 01932090408
CIG: ZCB3DC17EC
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2696.67
Somme liquidate: € 2696.67
Tempi di completamento: dal 14-12-2023 al 24-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZDF3DC1B5A
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2219.96
Somme liquidate: € 2219.96
Tempi di completamento: dal 14-12-2023 al 24-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • KRATOS
    CF: 02683390401
CIG: Z633DC165D
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTUALI ALTRE REGISTRAZIONI
Importo aggiudicato: € 1598.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bartalucci SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica
    CF: 04922960481
  • Bartalucci SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica
    CF: 04922960481
CIG: Z033DC20C4
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO ON-LINE E RELATIVA MODULISTICA ANNO 2024
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 1815.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2023 al 24-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZE13DC20CB
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU FULL
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2023 al 24-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZD93E03CA4
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE-CONGUAGLIO PER REGOLARIZZAZIONE PREMI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON spa
    CF: 11274970158
  • AON spa
    CF: 11274970158
CIG: Z913CD2D0D
Oggetto: PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITà COORDINATORE DELLA SICUREZZA E INDAGINI GEOGNIOSTICHE DEI LAORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI BUGGIANA
Importo aggiudicato: € 30609.56
Somme liquidate: € 12837.41
Tempi di completamento: dal 12-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: A01A2283A0
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VALFREDOLA
Importo aggiudicato: € 44619.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: A01D5BF662
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIAZZALE DEGLI ALPINI E DI PARTE DI VIA GUIDO ROSSA NELLA FRAZIONE SAN ZENO
Importo aggiudicato: € 44619.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: Z423DF52CA
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NELLA SEDE COMUNALE E NELLA SEDE DEL TEATRO E CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 29478.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APP TECH SRL
    CF: 03812820169
  • APP TECH SRL
    CF: 03812820169
CIG: 9240939819
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PORPRITà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 93225.04
Somme liquidate: € 77019.63
Tempi di completamento: dal 30-03-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z603A458CB
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 35261.87
Somme liquidate: € 15757.30
Tempi di completamento: dal 20-07-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DOLOMITE ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
  • DOLOMITE ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
CIG: Z453D159DE
Oggetto: Noleggio pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico
Importo aggiudicato: € 21700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2023 al 07-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Extraice
    CF:
  • Extraice
    CF:
CIG: Z7D3DA6B06
Oggetto: Fornitura abeti per eventi natalizi
Importo aggiudicato: € 1317.60
Somme liquidate: € 1317.60
Tempi di completamento: dal 07-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABBINI MASSIMILIANO
    CF: BBBMSM70T08I310A
  • BABBINI MASSIMILIANO
    CF: BBBMSM70T08I310A
CIG: Z363DA6F6B
Oggetto: Fornitura abeti per allestimenti ed eventi
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: ZD83DA6B0A
Oggetto: Fornitura pannello per eventi natalizi
Importo aggiudicato: € 247.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCS
    CF: 04529230403
  • SCS
    CF: 04529230403
CIG: Z493DAC1FF
Oggetto: Acquisto luminarie per eventi natalizi
Importo aggiudicato: € 6325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI SRL
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI SRL
    CF: 03578190401
CIG: ZEF3DBCD4E
Oggetto: Targhe per eventi
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gioielleria Venturi snc
    CF: 01729200400
  • Gioielleria Venturi snc
    CF: 01729200400
CIG: ZF03DBCD93
Oggetto: Allestimento e sistemazione aree per eventi
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z8F3DBCDE7
Oggetto: Mezzi e operazioni per organizzazione eventi invernali
Importo aggiudicato: € 1468.61
Somme liquidate: € 1468.61
Tempi di completamento: dal 13-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z2B3E01B78
Oggetto: Acquisto forno
Importo aggiudicato: € 3940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SURF srl
    CF: 02146861204
  • SURF srl
    CF: 02146861204